các anh chị cho em hỏi chút ạ khi em điều chỉnh một chút về chi phí tk 154 dẫn đến giá vốn thay đổi, em làm bút toán kết chuyển giá vốn hàng bán thì dẫn đến tk 911 cuối kỳ dư nợ một ít tiền giờ em xử lý thế nào cho cân đc ạ
các anh chị cho em hỏi chút ạ khi em điều chỉnh một chút về chi phí tk 154 dẫn đến giá vốn thay đổi, em làm bút toán kết chuyển giá vốn hàng bán thì dẫn đến tk 911 cuối kỳ dư nợ một ít tiền giờ em xử lý thế nào cho cân đc ạ
1. Điều chỉnh lại bút toán: Nợ TK 632/Có TK 154.
2. Thực hiện lại bút toán kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả HĐKD.
3. Lúc này, TK 911 sẽ không còn số dư.