Chào mọi người,
Ngày 02/05/2024 chuyển khoản thanh toán phí dịch vụ thuê chuyên gia phát triền sản phẩm mới 1 năm.
Trên hóa đơn ghi giá Gross
- Phí thuê chuyên chuyên gia: 1,574,656.67 THB
- Công tác phí Mr A: 31,868.36 THB
-Thuế FCT cty chịu: 76,309.94 THB
Số tiền thanh toán: 1,530,215.09THB
Thông tin:
Theo thỏa thuận trên Sale contract
Thuế nhà thầu:
Thuế VAT: Phí cty VN chịu = Giá gross * 5% = 80,326.25
Thuế TNDN phía cty nước ngoài chịu =(Giá gross * 95%) * 5% = 76,309.94 THB
Nay ngày 15/05/2024 nộp thì có phạt chậm nộp tờ khai hay ko?
Cách tính thuế như trên có ổn ko?
Cám ơn
Ngày 02/05/2024 chuyển khoản thanh toán phí dịch vụ thuê chuyên gia phát triền sản phẩm mới 1 năm.
Trên hóa đơn ghi giá Gross
- Phí thuê chuyên chuyên gia: 1,574,656.67 THB
- Công tác phí Mr A: 31,868.36 THB
-Thuế FCT cty chịu: 76,309.94 THB
Số tiền thanh toán: 1,530,215.09THB
Thông tin:
Theo thỏa thuận trên Sale contract
Thuế nhà thầu:
Thuế VAT: Phí cty VN chịu = Giá gross * 5% = 80,326.25
Thuế TNDN phía cty nước ngoài chịu =(Giá gross * 95%) * 5% = 76,309.94 THB
Nay ngày 15/05/2024 nộp thì có phạt chậm nộp tờ khai hay ko?
Cách tính thuế như trên có ổn ko?
Cám ơn