- Tham gia
- 3/7/23
- Bài viết
- 68
- Thích
- 12
Em chào cả nhà.
Em có 1 hóa đơn mua vào tháng 2 thành tiền và thuế tổng cộng là: 7 triệu, chỉ sai chỗ phần số bill, thì họ đã làm 1 cái biên bản điều chỉnh thành bill đúng và đẩy biên bản đó lên rồi, em đã kẹp vào hđ tháng 2 đó và kê khai bình thường.
giờ e nhận dc 1 tờ hóa đơn tháng 3 xuất lại y chang như tờ hđ tháng 2 với nội dung điều chỉnh số hđ của tháng 2: là vẫn tờ hđ 7tr kèm nội dung bill đúng, thành ra bị gấp 2 lần, nhưng em ko chú ý nên ko kê khai.
Tháng 4 họ xuất thêm 1 tờ hđ điều chỉnh giảm cho tờ hđ tháng 3 này là âm 7 triệu (- 7 triệu) để cho đúngvới số tiền phát sinh.
Thì thao anh chị em có cần khai lại bổ sung ko ạ, vì nếu ko khai bổ sung thì tờ tháng 4 này coi như em cũng ko khai luôn vì nó sẽ hòa nhau. Còn nếu khai bổ sung thì em kê khai vào tháng 2 hay tháng 3 ạ,. theo em biết thì theo hđ gốc là tháng 2 phải ko ạ
em cảm ơn cả nhà!
Em có 1 hóa đơn mua vào tháng 2 thành tiền và thuế tổng cộng là: 7 triệu, chỉ sai chỗ phần số bill, thì họ đã làm 1 cái biên bản điều chỉnh thành bill đúng và đẩy biên bản đó lên rồi, em đã kẹp vào hđ tháng 2 đó và kê khai bình thường.
giờ e nhận dc 1 tờ hóa đơn tháng 3 xuất lại y chang như tờ hđ tháng 2 với nội dung điều chỉnh số hđ của tháng 2: là vẫn tờ hđ 7tr kèm nội dung bill đúng, thành ra bị gấp 2 lần, nhưng em ko chú ý nên ko kê khai.
Tháng 4 họ xuất thêm 1 tờ hđ điều chỉnh giảm cho tờ hđ tháng 3 này là âm 7 triệu (- 7 triệu) để cho đúngvới số tiền phát sinh.
Thì thao anh chị em có cần khai lại bổ sung ko ạ, vì nếu ko khai bổ sung thì tờ tháng 4 này coi như em cũng ko khai luôn vì nó sẽ hòa nhau. Còn nếu khai bổ sung thì em kê khai vào tháng 2 hay tháng 3 ạ,. theo em biết thì theo hđ gốc là tháng 2 phải ko ạ
em cảm ơn cả nhà!