- Tham gia
- 22/3/22
- Bài viết
- 92
- Thích
- 12
Chào add và cả nhà !
Cả nhà giúp hổ trợ vấn đề này ạ !
Tháng 9 Năm 2018 mình kê khai VAT có phát sinh thuế phải nộp. Tại chỉ tiêu 37 mình lại có điều chỉnh giảm thuế vat còn được khấu trừ các kỳ trước (cái này đúng ra không có, do các kỳ trước mình đã khai bổ sung rồi) nhưng lúc này mình không nắm kỹ nên lai kê vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng 9. Làm đội số thuế phải nộp của tháng 9 lên rất nhiều.
Sau đó, tháng 3/2019 mình đã làm tờ khai điều chỉnh thuế vat của Tháng 9/2018 lại (bỏ chỉ tiêu 37 đi). Giờ CQT lại tính chậm nộp trên khoản thuế phát sinh tháng 9 đó. Cho đến nay phần này lên đến mấy chục triệu (nói thêm là thuế phát sinh tháng 9 không tính chỉ tiêu 37 mình đã nộp rồi).
Cảm ơn ạ !
Cả nhà giúp hổ trợ vấn đề này ạ !
Tháng 9 Năm 2018 mình kê khai VAT có phát sinh thuế phải nộp. Tại chỉ tiêu 37 mình lại có điều chỉnh giảm thuế vat còn được khấu trừ các kỳ trước (cái này đúng ra không có, do các kỳ trước mình đã khai bổ sung rồi) nhưng lúc này mình không nắm kỹ nên lai kê vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng 9. Làm đội số thuế phải nộp của tháng 9 lên rất nhiều.
Sau đó, tháng 3/2019 mình đã làm tờ khai điều chỉnh thuế vat của Tháng 9/2018 lại (bỏ chỉ tiêu 37 đi). Giờ CQT lại tính chậm nộp trên khoản thuế phát sinh tháng 9 đó. Cho đến nay phần này lên đến mấy chục triệu (nói thêm là thuế phát sinh tháng 9 không tính chỉ tiêu 37 mình đã nộp rồi).
Cảm ơn ạ !