Em chào Anh/Chị
Bên em là công ty dịch vụ quảng cáo, Bên em thu tiền trước của khách trước khi thực hiện hợp đồng.
Thời điểm bên em nhận tiền từ khách hàng là thời điểm bên em xuất hóa đơn, tại thời điểm này bên em ghi nhận vào TK 5113
Cuối năm 2022 bên em có 1 số hợp đồng doanh thu chưa thực hiện được rơi vào năm 2023 thì bên em hạch toán như thế nào là đúng ạ
Nếu bên em ghi nhận doanh thu hết khi xuất hóa đơn vậy trên tờ khai quyết toán thuế TNDN chỉ ghi nhận phần doanh thu đã thực hiện như vậy có đúng không ạ
Bên em là công ty dịch vụ quảng cáo, Bên em thu tiền trước của khách trước khi thực hiện hợp đồng.
Thời điểm bên em nhận tiền từ khách hàng là thời điểm bên em xuất hóa đơn, tại thời điểm này bên em ghi nhận vào TK 5113
Cuối năm 2022 bên em có 1 số hợp đồng doanh thu chưa thực hiện được rơi vào năm 2023 thì bên em hạch toán như thế nào là đúng ạ
Nếu bên em ghi nhận doanh thu hết khi xuất hóa đơn vậy trên tờ khai quyết toán thuế TNDN chỉ ghi nhận phần doanh thu đã thực hiện như vậy có đúng không ạ