- Tham gia
- 8/11/24
- Bài viết
- 4
- Thích
- 0
Dạ anh chị cho em hỏi là:
Công ty em là nhà bán lẻ, mua sản phẩm nhà cung cấp rồi bán lại
Công ty em đang nhận được hỗ trợ bán ra từ nhà cung cấp (voucher, thưởng nhân viên bán hàng) dựa trên số lượng sản phẩm bán ra và sẽ cấn trừ công nợ. Cuối mỗi đợt sẽ chốt số liệu khoản này rồi em hạch toán nợ 331/có 711
Nhưng đến cuối niên độ công ty chưa chốt số liệu khoản này với nhà cung cấp thì em treo khoản này ở đâu ạ.
Hiện em đang treo tạm nợ 138/ có 711 nhưng thấy nó sai sai ạ.
Anh/chị giải đáp giúp em với
Công ty em là nhà bán lẻ, mua sản phẩm nhà cung cấp rồi bán lại
Công ty em đang nhận được hỗ trợ bán ra từ nhà cung cấp (voucher, thưởng nhân viên bán hàng) dựa trên số lượng sản phẩm bán ra và sẽ cấn trừ công nợ. Cuối mỗi đợt sẽ chốt số liệu khoản này rồi em hạch toán nợ 331/có 711
Nhưng đến cuối niên độ công ty chưa chốt số liệu khoản này với nhà cung cấp thì em treo khoản này ở đâu ạ.
Hiện em đang treo tạm nợ 138/ có 711 nhưng thấy nó sai sai ạ.
Anh/chị giải đáp giúp em với