Công ty mình (Công ty A) nhận làm đại lý ký gởi hàng hóa của Công ty B. Công ty A cam kết bán đúng giá đưa ra của Công ty B. Hàng tuần Công ty B sẽ xuất Hóa đơn GTGT cho Công ty A theo số liệu Cty A đã bán. Anh/CHị cho em hỏi:
1. Khi Cty A bán và xuất hóa đơn cho Người tiêu dùng (NTD). Công ty A hạch toán trên Sổ sách như thế nào. và Hóa đơn này có kê khai trong chỉ tiêu 32 và 33 (TS 8%) trên Báo cáo thuế GTGT không ạ.
2. Khi nhận được hóa đơn của Cty B xuất cho Cty A. Công ty A hạch toán như thế nào nếu vẫn chưa thanh toán tiền hàng. Và Hóa đơn này có kê khai trong Chỉ tiêu 23 và 24 trên Báo cáo thuế GTGT không ạ
Rất mong nhận được hướng dẫn của các Anh/chị ạ
1. Khi Cty A bán và xuất hóa đơn cho Người tiêu dùng (NTD). Công ty A hạch toán trên Sổ sách như thế nào. và Hóa đơn này có kê khai trong chỉ tiêu 32 và 33 (TS 8%) trên Báo cáo thuế GTGT không ạ.
2. Khi nhận được hóa đơn của Cty B xuất cho Cty A. Công ty A hạch toán như thế nào nếu vẫn chưa thanh toán tiền hàng. Và Hóa đơn này có kê khai trong Chỉ tiêu 23 và 24 trên Báo cáo thuế GTGT không ạ
Rất mong nhận được hướng dẫn của các Anh/chị ạ