- Tham gia
- 20/1/22
- Bài viết
- 32
- Thích
- 18
Anh chị cho hỏi bên em có trường hợp chiết khấu thương mại (tháng/quý trước) được trừ vào hd mua hàng của tháng sau. Chiết khấu này là cho tổng doanh số đạt được của kỳ trước (gồm nhiều mã hàng). Nếu khoản tiền chiết khấu này cùng trong 1 kỳ báo cáo thì em phân bổ cho từng mã hàng khi lập PL142 thì ổn rồi, nhưng nếu khoản trả chiết khấu này trả vào khác kỳ báo cáo thì phải làm sao ạ? Vì số tiền chiết khấu khá lớn, không thể trừ đại vào 1 mã hàng nào đó trong hd được ạ