- Tham gia
- 14/8/23
- Bài viết
- 23
- Thích
- 9
Em chào anh/chị ạ.
Nhờ anh chị tư vấn giúp em ạ.
Ngày 30/12/2022 Công ty em có 1 hóa đơn đầu vào trị giá 500triệu (đã gồm 8%VAT). Ngày 04/01/2023 công ty có lập tờ khai xuất khẩu trị giá 22.000USD(1USD=23.660VNĐ, VAT 0%).
Nay thuế gọi nói phải loại hóa đơn đó vì Công ty bán hàng cho bên em là công ty thuộc diện rủi ro cao (mua bán hóa đơn).
TH1: Bên e phải chứng minh có mua bán thật tế thì cần làm những hồ sơ nào để giải trình với thuế.
TH2: Nếu loại thì em phải xử lý như thế nào, nộp lại báo cáo hay cần làm những gì ạ.
Rất mong nhận được sự hướng dẫn của anh/chị. Em cảm ơn ạ.
Nhờ anh chị tư vấn giúp em ạ.
Ngày 30/12/2022 Công ty em có 1 hóa đơn đầu vào trị giá 500triệu (đã gồm 8%VAT). Ngày 04/01/2023 công ty có lập tờ khai xuất khẩu trị giá 22.000USD(1USD=23.660VNĐ, VAT 0%).
Nay thuế gọi nói phải loại hóa đơn đó vì Công ty bán hàng cho bên em là công ty thuộc diện rủi ro cao (mua bán hóa đơn).
TH1: Bên e phải chứng minh có mua bán thật tế thì cần làm những hồ sơ nào để giải trình với thuế.
TH2: Nếu loại thì em phải xử lý như thế nào, nộp lại báo cáo hay cần làm những gì ạ.
Rất mong nhận được sự hướng dẫn của anh/chị. Em cảm ơn ạ.