Dạ em chào các anh/chị tiền bối Các anh/chị cho em hỏi,
Chuyện là em vừa nhận bàn giao cho một công ty.
Số liệu bctc năm 2023 số dư của tiền và các khoản tương đương tiền trên lưu chuyển tiền và trên bảng CĐKT không khớp nhau.
Bạn cũ giải thích vì bạn nhận đã ko khớp nên điều chỉnh số tiền trên bảng CĐKT của NV=TS chứ ko có bút toán nào điều chỉnh hết.
Các anh/chị cho hỏi cách xử lý nghiệp vụ này với ạ
Chuyện là em vừa nhận bàn giao cho một công ty.
Số liệu bctc năm 2023 số dư của tiền và các khoản tương đương tiền trên lưu chuyển tiền và trên bảng CĐKT không khớp nhau.
Bạn cũ giải thích vì bạn nhận đã ko khớp nên điều chỉnh số tiền trên bảng CĐKT của NV=TS chứ ko có bút toán nào điều chỉnh hết.
Các anh/chị cho hỏi cách xử lý nghiệp vụ này với ạ