Em chào anh chị ạ. Bên em có mua 1 tài sản cố định. Tài sản này là xe nâng, hàng nhập khẩu. Bên em mua qua 1 Công ty, Công ty này nhập khẩu xe nâng đó về sử dụng, sau đó 1 thời gian bán lại cho bên em ạ. Dạ vậy thuế nhập khẩu, các khoản liên quan tới hàng nhập khẩu thì là chỉ liên quan tới Công ty bên kia và bên kia kê khai thôi đúng không ạ. Và lúc bên em kê khai tờ khai VAT quý thì chỗ chỉ tiêu 23, 24 là bên em không có ghi gì cả đúng không ạ.