Em chào các tiền bối, bên em có thuê bên dịch vụ kê khai tờ khai hải quan hàng nhập khẩu. Bên đó có xuất hoá đơn cho bên em phần phí dịch vụ này. Bình thường sẽ hạch toán vào 156, nhưng vì hoá đơn cuất thường muộn hơn thời điểm nhập kho nên hạch toán như vậy không hợp lý lắm
Em có thể hạch toán luôn vào chi phí 641 hoặc 642 được không?
Hoặc em hạch toán vào 154 rồi cuối tháng kết chuyển sang 632 được không ạ?
Em có thể hạch toán luôn vào chi phí 641 hoặc 642 được không?
Hoặc em hạch toán vào 154 rồi cuối tháng kết chuyển sang 632 được không ạ?