E chào anh, chị ạ
Bên em đang gặp vấn đề mong nhờ sự hướng dẫn của anh chị ạ
Sếp em có đi tiếp khách( cụ thể là đi hát karaoke) hoá đơn được xuất về là dịch vụ ăn uống. Nhưng công ty này đang có rủi ro về thuế ( không có đăng kí kinh doanh nghành nghề ăn uống, trốn thuế, khai khống thuế) . Hoá đơn từ tháng 7 bên em cũng chưa kê khai hay tính vào CP. Hiện tại thuế đang yêu cầu giải trình về 2 hoá đơn này thì giải trình thế nào để không bị phức tạp về sau ạ. Em cảm ơn ạ
Bên em đang gặp vấn đề mong nhờ sự hướng dẫn của anh chị ạ
Sếp em có đi tiếp khách( cụ thể là đi hát karaoke) hoá đơn được xuất về là dịch vụ ăn uống. Nhưng công ty này đang có rủi ro về thuế ( không có đăng kí kinh doanh nghành nghề ăn uống, trốn thuế, khai khống thuế) . Hoá đơn từ tháng 7 bên em cũng chưa kê khai hay tính vào CP. Hiện tại thuế đang yêu cầu giải trình về 2 hoá đơn này thì giải trình thế nào để không bị phức tạp về sau ạ. Em cảm ơn ạ