Cty em có bán TSCĐ là văn phòng công ty để chuyển đi chỗ khác. Theo CV-15879 thì không phải nộp tờ khai 02/TNDN nữa mà: "Công ty tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản) và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm".
Tuy nhiên lúc lập giấy nộp tiền em đang chưa biết chọn mã NDKT 1052 hay 1053? vì CV nó lại nói câu là "bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản" nên em mới phân vân NDKT 1053 và 1052 còn nếu chỉ là tạm nộp thuế TNDN thông thường thì là 1052
2- Thuế GTGT từ chuyển nhượng BĐS em cũng kê và nộp theo tháng/ quý như bán một mặt hàng thông thướng đúng ko ạ?
Nhà minh có bác nào làm rồi giúp em với ạ,
Em cảm ơn!
Tuy nhiên lúc lập giấy nộp tiền em đang chưa biết chọn mã NDKT 1052 hay 1053? vì CV nó lại nói câu là "bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản" nên em mới phân vân NDKT 1053 và 1052 còn nếu chỉ là tạm nộp thuế TNDN thông thường thì là 1052
2- Thuế GTGT từ chuyển nhượng BĐS em cũng kê và nộp theo tháng/ quý như bán một mặt hàng thông thướng đúng ko ạ?
Nhà minh có bác nào làm rồi giúp em với ạ,
Em cảm ơn!
Attached Files:
-
- File size
- 74.9 KB
- Lượt xem
- 32
-
- File size
- 67.9 KB
- Lượt xem
- 44