- Tham gia
- 20/8/21
- Bài viết
- 45
- Thích
- 10
Chào anh/ chị
Mình có vấn đề này xin hỏi các anh chị.
Bên mình là trung gian, đang chuẩn bị ký hợp đồng với nhà cung cấp nước ngoài và để thực hiện việc nâng cấp hệ thống cho 1 nhà máy ở việt nam, khách hàng đầu ra là doanh nghiệp việt nam.
Dịch vụ nâng cấp hệ thống gồm các hạng mục
1. Máy trạm: nội dung này nhập từ nước ngoài => VAT nhập, xuất 10% , ko thuế nhà thầu.
2. Phần mềm hệ thống: Phần này không chịu thuế VAT, chịu thuế nhà thầu 10%
3. Dịch vụ lắp đặt, cấu hình phần cứng:
- Nội dung này mình đang thấy thực hiện ở nước ngoài, vậy phần này thuế VAT đầu ra 8% hay tính theo thuế của máy trạm 10%, ở khâu nhập khẩu cũng phải khai chung nộp chung với giá trị máy trạm phải ko ạ
- Nếu thực hiện ở việt nam: thì chắc là thuế VAT 8% và chịu thuế nhà thầu 10% đúng ko ạ
4. Dịch vụ nâng cấp hệ thống phần cứng và phần mềm
- Cái này mình thấy nhà cung cấp đang báo thực hiện ở 2 nơi: 1 phần là dịch vụ nội bộ ( tức thực hiện hiện tại bên nước ngoài, 1 phần công việc thực hiện ở việt nam
=> vậy nội dung này thì VAT đầu ra và đầu vào như thế nào ạ? chịu thuế nhà thầu ở phần việt nam thôi hay sao ạ
Nhờ anh chị có kinh nghiệm mục này tư vấn giúp mình với ạ
Mình có vấn đề này xin hỏi các anh chị.
Bên mình là trung gian, đang chuẩn bị ký hợp đồng với nhà cung cấp nước ngoài và để thực hiện việc nâng cấp hệ thống cho 1 nhà máy ở việt nam, khách hàng đầu ra là doanh nghiệp việt nam.
Dịch vụ nâng cấp hệ thống gồm các hạng mục
1. Máy trạm: nội dung này nhập từ nước ngoài => VAT nhập, xuất 10% , ko thuế nhà thầu.
2. Phần mềm hệ thống: Phần này không chịu thuế VAT, chịu thuế nhà thầu 10%
3. Dịch vụ lắp đặt, cấu hình phần cứng:
- Nội dung này mình đang thấy thực hiện ở nước ngoài, vậy phần này thuế VAT đầu ra 8% hay tính theo thuế của máy trạm 10%, ở khâu nhập khẩu cũng phải khai chung nộp chung với giá trị máy trạm phải ko ạ
- Nếu thực hiện ở việt nam: thì chắc là thuế VAT 8% và chịu thuế nhà thầu 10% đúng ko ạ
4. Dịch vụ nâng cấp hệ thống phần cứng và phần mềm
- Cái này mình thấy nhà cung cấp đang báo thực hiện ở 2 nơi: 1 phần là dịch vụ nội bộ ( tức thực hiện hiện tại bên nước ngoài, 1 phần công việc thực hiện ở việt nam
=> vậy nội dung này thì VAT đầu ra và đầu vào như thế nào ạ? chịu thuế nhà thầu ở phần việt nam thôi hay sao ạ
Nhờ anh chị có kinh nghiệm mục này tư vấn giúp mình với ạ