Em chào Cô Chị và các Anh Chị . Em có một số vấn đề cần nhờ sự giúp đỡ của mọi người ạ .
Công ty em làm về bên thi công xây dưng cho chủ đầu tư với vốn ngân sách nhà nước. Có một công trình ký từ năm 2020 nhưng thời gian hoàn thành đến đến tháng 2.2022 này kết thúc. Trong năm 2020 và 2021 đã xuất hóa đơn 2 lần theo biên bản nghiệm thu theo giai đoạn với mức thuế suất là 10%. Ngày 19/02/2022 nghiệm thu lần cuối cùng để đưa công trình vào sử dụng. Vậy cho em hỏi phần giá trình còn lại của công trình mà em chưa xuất hóa đơn theo biên bản nghiệm thu lần cuối thì em xuất với thuế xuất là 8% hay 10% ạ . ( em có tra mã ngành công ty em thì được hưởng thuế suất 8% theo nghị định 15) . Nếu em xuất thuế suất 8% thì tổng giá trị thanh toán không bằng giá trị hợp đồng ban đầu. Phần chênh lệch này em phải sử lý sao để khớp với công nợ ạ.
Em xin chân thành cảm ơn ạ.
Công ty em làm về bên thi công xây dưng cho chủ đầu tư với vốn ngân sách nhà nước. Có một công trình ký từ năm 2020 nhưng thời gian hoàn thành đến đến tháng 2.2022 này kết thúc. Trong năm 2020 và 2021 đã xuất hóa đơn 2 lần theo biên bản nghiệm thu theo giai đoạn với mức thuế suất là 10%. Ngày 19/02/2022 nghiệm thu lần cuối cùng để đưa công trình vào sử dụng. Vậy cho em hỏi phần giá trình còn lại của công trình mà em chưa xuất hóa đơn theo biên bản nghiệm thu lần cuối thì em xuất với thuế xuất là 8% hay 10% ạ . ( em có tra mã ngành công ty em thì được hưởng thuế suất 8% theo nghị định 15) . Nếu em xuất thuế suất 8% thì tổng giá trị thanh toán không bằng giá trị hợp đồng ban đầu. Phần chênh lệch này em phải sử lý sao để khớp với công nợ ạ.
Em xin chân thành cảm ơn ạ.