Chào Anh Chị congdongketoan,
Mình có phát sinh tiền thuế VAT khoảng 70,000 trong 2015, tuy nhiên chỉ ghi tăng thuế được khấu trừ trên tờ khai VAT hàng tháng mà không ghi nhận trên sổ sách kế toán và số dư sai này kéo dài tới nay luôn (Công ty không phát sinh gì hết từ đó đến nay vì không có công trình để làm)
Mặc dù 2018, thuế có quyết toán công ty từ 2014 - 2017: có loại chi phí, đóng phạt và điều chỉnh giảm GTGT nhưng cũng không phát hiện ra sai xót này đến khi làm QT2020 mới thấy số dư số tiền được khấu trừ với số dư BCDKT lệch. Vậy mình bổ sung 70,000 này trong sổ sách 2020 được không?
N133/C111 70,000
Rất mong được anh chị tư vấn giúp
Cám ơn nhiều ah.
Mình có phát sinh tiền thuế VAT khoảng 70,000 trong 2015, tuy nhiên chỉ ghi tăng thuế được khấu trừ trên tờ khai VAT hàng tháng mà không ghi nhận trên sổ sách kế toán và số dư sai này kéo dài tới nay luôn (Công ty không phát sinh gì hết từ đó đến nay vì không có công trình để làm)
Mặc dù 2018, thuế có quyết toán công ty từ 2014 - 2017: có loại chi phí, đóng phạt và điều chỉnh giảm GTGT nhưng cũng không phát hiện ra sai xót này đến khi làm QT2020 mới thấy số dư số tiền được khấu trừ với số dư BCDKT lệch. Vậy mình bổ sung 70,000 này trong sổ sách 2020 được không?
N133/C111 70,000
Rất mong được anh chị tư vấn giúp
Cám ơn nhiều ah.