Dạ anh/chị cho em hỏi cty e là cty XD trụ sở tại HCM có 1 CN hoạch toán độc lập tại Tây Ninh, hiện CN đó đã tháo dở tại nơi cũ và đang xây lại tại nơi mới cùng KCN luôn vậy, hóa đơn mua vào cho việc XD xưởng bên e đang xuất về cho trụ sở chính và kê khai thuế GTGT vào 01/GTGT phần XD nhà xưởng luôn bên e đang làm vậy có đúng ko ạ? Nếu ko đúng thì làm sao mới đúng quy định anh/chị hướng dẫn dùm em với