Chào anh/chị,
Nhờ tư vấn giúp em trường hợp công ty kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ
Công ty có mua vàng về để làm tài sản, khi nào cần sẽ sử dụng hoặc bán. Lượng vàng rất nhỏ tầm 2 lượng vàng miếng SJC.
Tuy nhiên, trong giấy phép kinh doanh của Công ty không có ngành nghề kinh doanh vàng mà hoạt động phát sinh bán hàng là đột xuất, không phải hoạt động kinh doanh thường xuyên, nên Công ty không thể đăng ký bổ sung ngành nghề hoạt động mua bán vàng để Công ty in, phát hành hóa đơn bán hàng để sử dụng.
Nếu công ty bán lại số vàng trên cho 1 doanh nghiệp khác (GTGT khấu trừ và cũng ko có chức năng kinh doanh vàng) thì khi xuất hóa đơn có chịu thuế gtgt hay không, nếu có thì mức thuế suất là bao nhiêu
Và nếu xuất hóa đơn không chịu thuế có phải tách riêng hoạt động này để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Em cám ơn
Nhờ tư vấn giúp em trường hợp công ty kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ
Công ty có mua vàng về để làm tài sản, khi nào cần sẽ sử dụng hoặc bán. Lượng vàng rất nhỏ tầm 2 lượng vàng miếng SJC.
Tuy nhiên, trong giấy phép kinh doanh của Công ty không có ngành nghề kinh doanh vàng mà hoạt động phát sinh bán hàng là đột xuất, không phải hoạt động kinh doanh thường xuyên, nên Công ty không thể đăng ký bổ sung ngành nghề hoạt động mua bán vàng để Công ty in, phát hành hóa đơn bán hàng để sử dụng.
Nếu công ty bán lại số vàng trên cho 1 doanh nghiệp khác (GTGT khấu trừ và cũng ko có chức năng kinh doanh vàng) thì khi xuất hóa đơn có chịu thuế gtgt hay không, nếu có thì mức thuế suất là bao nhiêu
Và nếu xuất hóa đơn không chịu thuế có phải tách riêng hoạt động này để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Em cám ơn