Chào Cộng đồng kế toán/ Chào Anh Thức ạ.
Anh cho em xin tư vấn về thuế suất thuế giá trị gia tăng với ạ.
Công ty A theo giấy phép đầu tư là Doanh nghiệp chế xuất, nằm trong khu chế xuất.
Công ty B theo giấy phép đầu tư là Doanh nghiệp chế xuất.
B đang chuẩn bị giải thể.
Hiện tại B đang bán quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong khu chế xuất cho A để A đăng ký và hoạt động sản xuất kinh doanh. Và B đã chuyển địa chỉ ra ngoài khu chế xuất.
Vậy cho em xin hỏi
1/ Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nói trên, bên B sẽ phải xuất hóa đơn cho bên A với thuế suất bao nhiêu % ạ?
2/ Loại hóa đơn xuất ở đây là hóa đơn bán hàng hay hóa đơn giá trị gia tăng ạ.
3/ Nếu trường hợp bên B xuất hóa đơn 10% thì bên A có được kê khai khấu trừ và hoàn thuế trong giai đoạn đầu tư không ạ.
Nhờ anh tư vấn giúp.
Em cảm ơn ạ.
Anh cho em xin tư vấn về thuế suất thuế giá trị gia tăng với ạ.
Công ty A theo giấy phép đầu tư là Doanh nghiệp chế xuất, nằm trong khu chế xuất.
Công ty B theo giấy phép đầu tư là Doanh nghiệp chế xuất.
B đang chuẩn bị giải thể.
Hiện tại B đang bán quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong khu chế xuất cho A để A đăng ký và hoạt động sản xuất kinh doanh. Và B đã chuyển địa chỉ ra ngoài khu chế xuất.
Vậy cho em xin hỏi
1/ Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nói trên, bên B sẽ phải xuất hóa đơn cho bên A với thuế suất bao nhiêu % ạ?
2/ Loại hóa đơn xuất ở đây là hóa đơn bán hàng hay hóa đơn giá trị gia tăng ạ.
3/ Nếu trường hợp bên B xuất hóa đơn 10% thì bên A có được kê khai khấu trừ và hoàn thuế trong giai đoạn đầu tư không ạ.
Nhờ anh tư vấn giúp.
Em cảm ơn ạ.