Chào anh/chị,
Công ty em đang làm môi giới bất động sản, nay có thêm mảng kinh doanh mua bán căn hộ.
Ví dụ : Chủ đầu tư bán căn hộ cho bên em 2.2 tỷ đã VAT và bên em bán lại cho cá nhân là 3.3 tỷ đã VAT
Cho em hỏi Chủ đầu tư xuất hóa đơn VAT như bán hàng bình thường cho công ty em đúng không ạ.
Lợi nhuận từ việc trên của Công ty là 1 tỷ, vậy khi tính thuế TNDN thì Công ty có được cấn trừ lỗ với các hoạt động khác không ạ, hay phải tính riêng khoản này và nộp thuế 20% ạ, đồng thời khai thuế trên tờ khai nào đặc thù không hay vẫn mẫu thông dụng ạ.
Em cảm ơn anh/chị.
Công ty em đang làm môi giới bất động sản, nay có thêm mảng kinh doanh mua bán căn hộ.
Ví dụ : Chủ đầu tư bán căn hộ cho bên em 2.2 tỷ đã VAT và bên em bán lại cho cá nhân là 3.3 tỷ đã VAT
Cho em hỏi Chủ đầu tư xuất hóa đơn VAT như bán hàng bình thường cho công ty em đúng không ạ.
Lợi nhuận từ việc trên của Công ty là 1 tỷ, vậy khi tính thuế TNDN thì Công ty có được cấn trừ lỗ với các hoạt động khác không ạ, hay phải tính riêng khoản này và nộp thuế 20% ạ, đồng thời khai thuế trên tờ khai nào đặc thù không hay vẫn mẫu thông dụng ạ.
Em cảm ơn anh/chị.