- Tham gia
- 24/3/21
- Bài viết
- 310
- Thích
- 158
Em chào anh/chị ạ,
Cho em được hỏi trường hợp sau:
Cty A hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, vì lý do chủ quan/khách quan mà Báo cáo tài chính của Cty này xuất hiện sự chênh lệch giữa Tổng TS và Tổng NV (chênh lệch 10 đồng), chênh lệch này phát sinh từ năm 2011 (Cty A thành lập năm 2008) và Cty A đã được CQ Thuế tiến hành thanh-kiểm tra thuế đến hết năm 2019, CQ Thuế không có ý kiến gì về sự chênh lệch này.
Vậy, giờ em muốn xử lý để triệt tiêu khoản chênh lệch này thì nên thực hiện như thế nào ạ?
Em cảm ơn!
Cho em được hỏi trường hợp sau:
Cty A hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, vì lý do chủ quan/khách quan mà Báo cáo tài chính của Cty này xuất hiện sự chênh lệch giữa Tổng TS và Tổng NV (chênh lệch 10 đồng), chênh lệch này phát sinh từ năm 2011 (Cty A thành lập năm 2008) và Cty A đã được CQ Thuế tiến hành thanh-kiểm tra thuế đến hết năm 2019, CQ Thuế không có ý kiến gì về sự chênh lệch này.
Vậy, giờ em muốn xử lý để triệt tiêu khoản chênh lệch này thì nên thực hiện như thế nào ạ?
Em cảm ơn!