Dạ A/c cho e hỏi: Bên e nhập lô hàng tháng 4 nhưng hàng lỗi, đã nộp thuế VAT nhập khẩu, chưa thanh toán tiền hàng và chưa bán ra. Cty quyết định trả lại toàn bộ lô hàng, đã làm xong thủ tục xuất trả trong tháng 6. Tiền thuế VAT nhập khẩu thì xin hoàn tại hải quan, các chi phí liên quan lô hàng đã có hóa đơn bên nước ngoài chịu . TH này e có thể ko nhập tờ khai và kê khai ko ạ, vì hàng chưa bán chưa nhập kho và tiền hàng chưa thanh toán. E treo tiền thuế và các khoản chi phí liên qan ở TK 1388/C112. Khi nào bên nước ngoài chuyển trả lại thì e hạch toán giảm 1388 dc ko ạ? E cảm ơn