Chào cả nhà. Cty mình mới thuê VP và cty đã mua vật tư như sàn gỗ, đèn, đồ điện, lắp đặt nội thất ..nhiều hạn mục của nhiều nhà NCC để cải tạo trang trí VP đã đi thuê hết tầm gần 500tr. Vậy mình hach toán treo vào 2412 xong cuối tháng hoàn thành xong hết mình cho vào 242 để phân bổ dần 3n đc k? hay mỗi phát sinh mình đưa vào 242 liền nhỉ? ( HĐ đi thuê nhà của mình có thỏa thuận bên thuê tự cải tạo sc theo nhu cầu)