- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 7
- Thích
- 0
Em chào anh chị, em có những vấn đề sau muốn thỉnh giáo các anh chị ạ.
Công ty A (ở Hàn Quốc) có ký một hợp đồng thầu phụ với một cty tại Việt Nam. Cty A thành lập VPĐD tại Việt Nam, đã đăng ký mã số thuế, mẫu dấu, giấy phép xây dựng.
1. Theo e tìm hiểu thì VPĐD sẽ không có chức năng phát hành hóa đơn, vậy mỗi lần xuất hóa đơn cho nhà thầu tại Việt Nam thì cty A tại Hàn sẽ xuất commercial invoice ạ? Và nếu VPĐD tại Việt Nam có được nhận tiền thanh toán từ nhà thầu tại Việt Nam thay cho Cty A không ạ?
2. Khi cty A phát sinh doanh thu tại Việt Nam, thì sẽ phát sinh thuế nhà thầu, vậy thì VPĐD của cty A tại Việt Nam có thể nộp hộ thuế nhà thầu không ạ? Trong trường hợp đối tác tại VN không nộp hộ thuế nhà thầu ạ.
Công ty A (ở Hàn Quốc) có ký một hợp đồng thầu phụ với một cty tại Việt Nam. Cty A thành lập VPĐD tại Việt Nam, đã đăng ký mã số thuế, mẫu dấu, giấy phép xây dựng.
1. Theo e tìm hiểu thì VPĐD sẽ không có chức năng phát hành hóa đơn, vậy mỗi lần xuất hóa đơn cho nhà thầu tại Việt Nam thì cty A tại Hàn sẽ xuất commercial invoice ạ? Và nếu VPĐD tại Việt Nam có được nhận tiền thanh toán từ nhà thầu tại Việt Nam thay cho Cty A không ạ?
2. Khi cty A phát sinh doanh thu tại Việt Nam, thì sẽ phát sinh thuế nhà thầu, vậy thì VPĐD của cty A tại Việt Nam có thể nộp hộ thuế nhà thầu không ạ? Trong trường hợp đối tác tại VN không nộp hộ thuế nhà thầu ạ.