em có tình huống thế này mong các anh chị chỉ dẫn:
tháng 1 có ông tây đòi cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn, em đã viết cho ông í tổng thu nhập là 500 triệu, đến lúc làm quyết toán thuế tncn t3 em thấy họ có tiền vé mây bay 20 triẹu của năm 2020 , em loại ra khỏi thu nhập chịu thuế và nộp quyết toán cho cty với số liệu thu nhập chịu thuế của ông í là 480 triệu.
đến khi ông í tự nộp đề nghị hoàn thuế, cơ quan thuế kiểm tra dữ liệu ông í khai và số cty em khai có chênh lệch yêu cầu giải thích.
ông í quay lại hỏi em, em giải thích như vậy, ông í kêu viết lại cho ông í chứng từ khác.
vấn dề là báo cáo tình hình sd chứng từ khấu trừ thuế tncn quý 1 em nộp rồi, số ctu viet cho ong í nằm trong số sử dụng, giờ em viết cái khác đương nhiên cái cũ phải huỷ thì em phải làm sao ạ?
nên viết chứng từ ghi nội dung là điều chỉnh giảm hay nên gửi lại cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế tncn quý 1 ạ?
liệu nộp lại có bị phạt gì ko ạ?
tháng 1 có ông tây đòi cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn, em đã viết cho ông í tổng thu nhập là 500 triệu, đến lúc làm quyết toán thuế tncn t3 em thấy họ có tiền vé mây bay 20 triẹu của năm 2020 , em loại ra khỏi thu nhập chịu thuế và nộp quyết toán cho cty với số liệu thu nhập chịu thuế của ông í là 480 triệu.
đến khi ông í tự nộp đề nghị hoàn thuế, cơ quan thuế kiểm tra dữ liệu ông í khai và số cty em khai có chênh lệch yêu cầu giải thích.
ông í quay lại hỏi em, em giải thích như vậy, ông í kêu viết lại cho ông í chứng từ khác.
vấn dề là báo cáo tình hình sd chứng từ khấu trừ thuế tncn quý 1 em nộp rồi, số ctu viet cho ong í nằm trong số sử dụng, giờ em viết cái khác đương nhiên cái cũ phải huỷ thì em phải làm sao ạ?
nên viết chứng từ ghi nội dung là điều chỉnh giảm hay nên gửi lại cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế tncn quý 1 ạ?
liệu nộp lại có bị phạt gì ko ạ?