- Tham gia
- 27/2/26
- Bài viết
- 6
- Thích
- 0
Dạ A/c cho e hỏi, bên e Công ty thuộc lĩnh vực nhà hàng. Hàng tháng, các sếp có tiếp khách tại nhà hàng và phần tiếp khách này được xem như là hàng tiêu dùng nội bộ và xuất hóa đơn.
Nhưng e đang không rõ VAT trong trường hợp này thuộc diện KKKNT hay là VAT của sản phẩm đó trên thị trường.
Theo e thấy trong nghị định 181, thì trường hợp này của em có phải thuộc trường hợp b và không phải tính thuế giá trị gia tăng không ạ?
Em cảm ơn.
Nhưng e đang không rõ VAT trong trường hợp này thuộc diện KKKNT hay là VAT của sản phẩm đó trên thị trường.
Theo e thấy trong nghị định 181, thì trường hợp này của em có phải thuộc trường hợp b và không phải tính thuế giá trị gia tăng không ạ?
Em cảm ơn.