- Tham gia
- 25/2/21
- Bài viết
- 85
- Thích
- 13
Các anh chị cho em hỏi, cuối năm chốt sổ sách, e thấy số liệu công nợ phải thu của KH bên e như sau:
Dự nợ : tiền đô là 0USD nhưng tiền việt quy đổi ra là :92.039đ
Dư có : 0.9USD nhưng ko có tiền quy đổi ra
Thực tế KH bên e trả thừa 0.9USD
Bây giờ e muốn xử lý số tiền đô và việt kia cho hết công nợ thì xử lí như nào ạ.
Dự nợ : tiền đô là 0USD nhưng tiền việt quy đổi ra là :92.039đ
Dư có : 0.9USD nhưng ko có tiền quy đổi ra
Thực tế KH bên e trả thừa 0.9USD
Bây giờ e muốn xử lý số tiền đô và việt kia cho hết công nợ thì xử lí như nào ạ.
Sửa lần cuối: