Chào cả nhà,
Năm 2020, bên em có nhận thi công dự án nhưng không được khách hàng thanh toán hết do phát sinh lỗi vi phạm thi công ở công trường. Đến thời điểm hiện tại, hai bên muốn xóa công nợ và đồng ý bù trừ khoản vi phạm thi công vào công nợ hiện tại của 2 bên. Thì giờ em cần làm những hồ sơ, giấy tờ gì và hạch toán sổ sách như nào ạ? Thời điểm hạch toán bút toán bù trừ công nợ là thời điểm hiện tại, cuối quý hay cuối năm tài chính ạ?
Em cảm ơn mọi người!
Năm 2020, bên em có nhận thi công dự án nhưng không được khách hàng thanh toán hết do phát sinh lỗi vi phạm thi công ở công trường. Đến thời điểm hiện tại, hai bên muốn xóa công nợ và đồng ý bù trừ khoản vi phạm thi công vào công nợ hiện tại của 2 bên. Thì giờ em cần làm những hồ sơ, giấy tờ gì và hạch toán sổ sách như nào ạ? Thời điểm hạch toán bút toán bù trừ công nợ là thời điểm hiện tại, cuối quý hay cuối năm tài chính ạ?
Em cảm ơn mọi người!