- Tham gia
- 24/3/21
- Bài viết
- 43
- Thích
- 7
Anh chị cho em hỏi trường hợp em mới phát hiện em xuất hoá đơn bị nhầm từ khách hàng A sang khách hàng B trong cùng tập đoàn từ tháng 9/2025. Hiện tại bên em và khách hàng A đã kê khai thuế, bên A vẫn đang ghi nhận hoá đơn đó và đã thanh toán công nợ xong. Vậy giờ em nên xử lý trường hợp này như nào? Em cảm ơn ạ