Anh chị cho em hỏi ạ, công ty em phát sinh thuế vãng lai nội tỉnh, nhưng do cuối năm không phát sinh thuế để bù trừ thuế nêm công nợ khách hàng 131 đang lệch đúng = số thuế vãng lai. giờ em đang không bít nên hạch toán thế nào cho chỗ chênh lệch đó ạ, hay em treo vào tài khoản 3388 được không ạ, em cảm ơn.