Anh chị ơi,
Em có chỗ thắc mắc về cách xuất hóa đơn CKTM khi kết thúc kì KT rồi mới xuất riêng 1 hóa đơn.
Theo cv của thuế thì ghi là "ĐƯỢC lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào"
Nếu mà đã làm hóa đơn điều chỉnh giảm vậy k lẽ CKTM cả năm lại đi kê khai lại toàn bộ tờ khai đã khai thì nhọc quá. biết bao KH mà làm vậy chắc chết.
Mà nếu xuất riêng 1 hóa đơn chọn tính chất là "chiết khấu" thì PM bên e mặc định là chỗ Thành tiền ghi số dương nhưng cộng tổng, thuế,...phía dưới lại âm như này. Khách bên e họ nhận đc lại k chịu kêu là CKTM k được ghi dấu dương. Hỏi bên PM thì họ cãi là mặc định chiết khấu phải âm như vậy. Rồi giờ em k biết sao luôn. Em tham khảo mấy công văn của mấy cục thuế thì trả lời cũng i chang nhau, trích dẫn nghị định ra là "được lập hđ đ/c.... như e ghi trên chứ k ai chỉ rõ ra cả"
Anh chị nào xuất HĐ CKTM rồi chỉ giúp em xuât như nào mới đúng ạ. có ai được thuế hướng dẫn cụ thể như nào k ạ? chứ em đau đầu quá. có khách ghi như này thì ok , khách lại k ok bắt trên dương dưới cũng phải dương. mà xuất k đồng nhất với nhau lên thuế lại bị hỏi sao lúc ghi dương lúc ghi âm thì e cũng khóc.
Em có chỗ thắc mắc về cách xuất hóa đơn CKTM khi kết thúc kì KT rồi mới xuất riêng 1 hóa đơn.
Theo cv của thuế thì ghi là "ĐƯỢC lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào"
Nếu mà đã làm hóa đơn điều chỉnh giảm vậy k lẽ CKTM cả năm lại đi kê khai lại toàn bộ tờ khai đã khai thì nhọc quá. biết bao KH mà làm vậy chắc chết.
Mà nếu xuất riêng 1 hóa đơn chọn tính chất là "chiết khấu" thì PM bên e mặc định là chỗ Thành tiền ghi số dương nhưng cộng tổng, thuế,...phía dưới lại âm như này. Khách bên e họ nhận đc lại k chịu kêu là CKTM k được ghi dấu dương. Hỏi bên PM thì họ cãi là mặc định chiết khấu phải âm như vậy. Rồi giờ em k biết sao luôn. Em tham khảo mấy công văn của mấy cục thuế thì trả lời cũng i chang nhau, trích dẫn nghị định ra là "được lập hđ đ/c.... như e ghi trên chứ k ai chỉ rõ ra cả"
Anh chị nào xuất HĐ CKTM rồi chỉ giúp em xuât như nào mới đúng ạ. có ai được thuế hướng dẫn cụ thể như nào k ạ? chứ em đau đầu quá. có khách ghi như này thì ok , khách lại k ok bắt trên dương dưới cũng phải dương. mà xuất k đồng nhất với nhau lên thuế lại bị hỏi sao lúc ghi dương lúc ghi âm thì e cũng khóc.
Sửa lần cuối: