Diễn đàn mình cho e hỏi: CTY e có 1 dự án đầu tư khác tỉnh. Sau khi dự án hoàn thành thì CTY e không trực tiếp kinh doanh mà cho 1 đơn vị khác thuê để kinh doanh, CTY e có xuất hóa đơn cho thuê, vậy phần doanh thu và thuế GTGT liên quan hoạt động cho thuê này e sẽ khai thuế tại CTY hay tỉnh có dự án? và hiện tại thì VAT mua vào liên quan đến dự án đầu tư tờ khai 02 e đã nhập vào tờ khai 01 của CTY là đúng không? Mong được diễn đàn mình hỗ trợ! E xin cảm ơn