Dạ chào m,n mình là thành viên mới. Mong các bạn và anh chị trong diễn đàn giúp em trả lời câu hỏi này với ạ. em cảm ơn trước.
Bên mình năm 2019 hóa đơn bán ra đã xuất và gửi khách và 2 bên đã kê khai thuế đến năm 2021 phát hiện ra sai phần thuế suất từ: Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ( \ ) ghi thành thuế suất: 0% thì bên mình xử lý các hóa đơn này như thế nào ạ.
Bên mình năm 2019 hóa đơn bán ra đã xuất và gửi khách và 2 bên đã kê khai thuế đến năm 2021 phát hiện ra sai phần thuế suất từ: Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ( \ ) ghi thành thuế suất: 0% thì bên mình xử lý các hóa đơn này như thế nào ạ.