Các anh chị em trong group cho mình hỏi trường hợp hóa đơn đầu vào tháng 4/2022 bị khai sót (VAT 120tr), tờ khai tháng 7/2022 phát sinh VAT phải nộp 100tr. Trường hợp này mình có thể nộp lại tờ khai các tháng 4,5,6,7 để qua tháng 7 được khấu trừ thuế 20tr (thay vì phải nộp 100tr) được hay không ạ? Có anh chị nào gặp trường hợp tương tự như mình và có cách xử lý nào để tháng 7 không phải nộp thuế thì hướng dẫn giúp mình với ạ. Chân thành cảm ơn mọi người.