E chào các anh/chị! Em là thành viên mới ạ.
Xin các anh chị cho em hỏi " Cty em làm đại lý cho công ty nước ngoài, cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp tại việt nam, Cty em sẽ thu tiền của DN Việt Nam và xuất hoá đơn cho DN Việt Nam, sau đó bên em sẽ chuyển toàn bộ doanh thu bán hàng cho DN nước ngoài. Khi DN nước ngoài trả hoa hồng cho cty em thì:
1/ Cty em xuất invoice cho cty nước ngoài( k phải hoá đơn đỏ 10% VAT ) vậy invoice này có hợp pháp không?
hay cty em phải xuất hoá đơn đỏ GTGT 10% ạ?
2/ Hoá đơn GTGT 10% dùng xuất cho DN Việt Nam có xuất được cho DN nước ngoài không ạ?
Rất mong các anh/chị kế toán giúp em giải đáp, em xin chân thành cảm ơn ạ.
Xin các anh chị cho em hỏi " Cty em làm đại lý cho công ty nước ngoài, cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp tại việt nam, Cty em sẽ thu tiền của DN Việt Nam và xuất hoá đơn cho DN Việt Nam, sau đó bên em sẽ chuyển toàn bộ doanh thu bán hàng cho DN nước ngoài. Khi DN nước ngoài trả hoa hồng cho cty em thì:
1/ Cty em xuất invoice cho cty nước ngoài( k phải hoá đơn đỏ 10% VAT ) vậy invoice này có hợp pháp không?
hay cty em phải xuất hoá đơn đỏ GTGT 10% ạ?
2/ Hoá đơn GTGT 10% dùng xuất cho DN Việt Nam có xuất được cho DN nước ngoài không ạ?
Rất mong các anh/chị kế toán giúp em giải đáp, em xin chân thành cảm ơn ạ.