Các Anh/ Chị cho em hỏi, bên em có 1 hóa đơn đợt Q4 /2021 của phí CSHT đã được hoàn thuế. Nhưng do được hưởng ưu đãi nên tháng 8/2022 (bên em kê khai vào Q4.2022), nhà cung cấp xuất hóa đơn thay thế với tiền VAT là 0. Giờ bên em phải kê khai như thế nào với TH này ạ.
Em cảm ơn Anh/ Chị ạ!