Anh chị ơi, công ty em về phần công nợ 131. khách chuyển khoản tài khoản cty. có món trả thừa 900k, có món khách trả thừa 50k, có khách chuyển thiếu 800đ. vậy mấy món này em có thể làm phiếu thu chi tiền mặt để công nợ bằng 0 được không ạ. Mấy năm rồi khách cũng ko xử lý mấy vụ chênh lệch này a. Hay là em hạch toán vào tài khoản 711, và 811 ạ