- Tham gia
- 27/8/21
- Bài viết
- 104
- Thích
- 17
Bên em là công ty thương mại, tháng 05.2022 mua hàng A của NCC X, giá: 4.122.000đ thuế: 329.760đ; bán lại hàng A cho KH Y giá: 5.244.000đ thuế: 419.520đ.
Đến tháng 08.2022 phát sinh nghiệp vụ trả hàng A, sau khi nhận hóa đơn trả hàng từ KH Y, em tiến hành xuất hóa đơn trả lại hàng cho NCC X.
Em hạch toán lên sổ các nghiệp vụ này đúng chưa ạ, nhờ anh/chị xem giúp em với.
Đến tháng 08.2022 phát sinh nghiệp vụ trả hàng A, sau khi nhận hóa đơn trả hàng từ KH Y, em tiến hành xuất hóa đơn trả lại hàng cho NCC X.
Em hạch toán lên sổ các nghiệp vụ này đúng chưa ạ, nhờ anh/chị xem giúp em với.