1)Cty em có phát sinh hoạt động chuyển nhượng 1 BĐS (hoạt động không thường xuyên của ND) theo em tìm hiểu thì khi đi công chứng sang tên thì DN em phải xuất hóa đơn GTGT và làm tờ khai thuế TNDN BĐS 02/TNDN. Vậy phần thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng BĐS này cuối năm có được quyết toán chung với các hoạt động kinh doanh khác của Doanh nghiệp không ạ?
2) Địa chỉ BĐS không nằm cùng quận với địa chỉ trụ sở của Công ty thì phải làm tờ khai và nộp thuế ở quận nơi phát có tài sản chuyển nhượng hay là làm tờ khai ở trụ sở của Công ty ạ?
Nhờ các anh chị hướng dẫn giúp em ạ!
2) Địa chỉ BĐS không nằm cùng quận với địa chỉ trụ sở của Công ty thì phải làm tờ khai và nộp thuế ở quận nơi phát có tài sản chuyển nhượng hay là làm tờ khai ở trụ sở của Công ty ạ?
Nhờ các anh chị hướng dẫn giúp em ạ!