- Tham gia
- 8/1/23
- Bài viết
- 60
- Thích
- 10
Em có vấn đề sau nhờ trợ giúp ạ:
Bên em có hợp đồng in vỏ hộp ký vào 12/2021
- Trong 12/2021 phát sinh chi phí NVL 152 và phát sinh chi phí in (em treo dư nợ 154)- chưa kết chuyển sang 632
- Sang tháng 01/2022 phát sinh chi phí gia công (154)
- 01/2022 khi hoàn thành xuất hoá đơn cho khách và ghi nhận doanh thu vào 2022.
Và lúc này (01/2022) em mới kết chuyển giá vốn.
Em ghi nhận doanh thu và giá vốn như vậy có đúng không?
Bên em có hợp đồng in vỏ hộp ký vào 12/2021
- Trong 12/2021 phát sinh chi phí NVL 152 và phát sinh chi phí in (em treo dư nợ 154)- chưa kết chuyển sang 632
- Sang tháng 01/2022 phát sinh chi phí gia công (154)
- 01/2022 khi hoàn thành xuất hoá đơn cho khách và ghi nhận doanh thu vào 2022.
Và lúc này (01/2022) em mới kết chuyển giá vốn.
Em ghi nhận doanh thu và giá vốn như vậy có đúng không?