Các anh, chị cho e hỏi: Hóa đơn đầu vào quý 3/2022 bị sót nhiều chưa kê khai nhưng quý 3, 4/2022 không phải đóng thuế. Sang quý 1/2023 bị đóng thuế. Quyết toán TNDN và BCTC năm 2022 mới làm tạm nộp và ko phải đóng thuế TNDN. Nay cán bộ thuế gửi cv nói cty có dính mấy hóa đơn của cty A bất hợp pháp, yêu cầu cty e loại hóa đơn và chi phí. Nếu loại mấy hóa đơn thuế yêu cầu thì số thuế GTGT không phải nộp nhưng phải nộp thuế TNDN. Cho e hỏi là giờ e bổ sung mấy tờ hóa đơn bỏ sót luôn và làm lại BCTC, TNDN được không ạ. Em là kế toán mới nên còn nhiều bỡ ngỡ, Mong anh chị giúp đỡ ạ!