Anh/chị cho em hỏi,
Ngày 10/05, Bên em ký hợp đồng dv du lịch với đoàn khách tour Miền Bắc ngày 29/06 - 04/07/2023.
Dự kiến HĐ đầu vào:
- Vé máy bay khứ hồi: 15/05/2023
- Ăn uống, tham quan: 29/06/2023, 30/06/2023, 01/07/2023...
- Khách sạn: 30/06/2023, 04/07/2023
- Xe: 04/07/2023
Em sẽ xuất hóa đơn ghi nhận DT ngày 04/07/2023.
Cho em hỏi hóa đơn đầu vào tháng 05+06 của đoàn này em hạch toán ntn đúng ko ạ? (em dùng TT200)
Tháng 5+6: Nợ 627 - Cuối tháng k/c sang Nợ 154
Tháng 7: k/c Nợ 632/Có 154
Nhờ anh/chị hướng dẫn dùm em. Em cám ơn ạ!
Ngày 10/05, Bên em ký hợp đồng dv du lịch với đoàn khách tour Miền Bắc ngày 29/06 - 04/07/2023.
Dự kiến HĐ đầu vào:
- Vé máy bay khứ hồi: 15/05/2023
- Ăn uống, tham quan: 29/06/2023, 30/06/2023, 01/07/2023...
- Khách sạn: 30/06/2023, 04/07/2023
- Xe: 04/07/2023
Em sẽ xuất hóa đơn ghi nhận DT ngày 04/07/2023.
Cho em hỏi hóa đơn đầu vào tháng 05+06 của đoàn này em hạch toán ntn đúng ko ạ? (em dùng TT200)
Tháng 5+6: Nợ 627 - Cuối tháng k/c sang Nợ 154
Tháng 7: k/c Nợ 632/Có 154
Nhờ anh/chị hướng dẫn dùm em. Em cám ơn ạ!