Anh/chị ơi, em làm cty du lịch lữ hành. Cty em có thuê 1 HDV ngoài để đi tour.
Em làm hơp đồng dịch vụ với cá nhân này. Tiền công là 600.000đ/ngày x 3 ngày = 1.800.000đ. Em ko thu thuế TNCN 10%
1/ Để tính là chi phí hợp lý em cần lưu những chứng từ ntn thì đủ chưa ạ?
- Hợp đồng dịch vụ
- Bảng thanh toán thuê ngoài (Mẫu số 07 - LĐTL)
- CCCD + thẻ Hướng dẫn viên
- Bảng cam kết 08/CK-TNCN
2/ Hạch toán
Chi phí thuê HDV em hạch toán: Nợ 627/ Có 331, Có 3335 (trường hợp có thu thuế TNCN 10%)
Thanh toán tiền công bằng tiền mặt: Nợ 331/ Có 111
Em hạch toán như vậy có đúng ko ạ? Nhờ anh/chị hướng dẫn giúp em. Em cám ơn nhiều ạ!
Em làm hơp đồng dịch vụ với cá nhân này. Tiền công là 600.000đ/ngày x 3 ngày = 1.800.000đ. Em ko thu thuế TNCN 10%
1/ Để tính là chi phí hợp lý em cần lưu những chứng từ ntn thì đủ chưa ạ?
- Hợp đồng dịch vụ
- Bảng thanh toán thuê ngoài (Mẫu số 07 - LĐTL)
- CCCD + thẻ Hướng dẫn viên
- Bảng cam kết 08/CK-TNCN
2/ Hạch toán
Chi phí thuê HDV em hạch toán: Nợ 627/ Có 331, Có 3335 (trường hợp có thu thuế TNCN 10%)
Thanh toán tiền công bằng tiền mặt: Nợ 331/ Có 111
Em hạch toán như vậy có đúng ko ạ? Nhờ anh/chị hướng dẫn giúp em. Em cám ơn nhiều ạ!