Theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP thuế VAT giảm từ 10% xg 8% từ 01/07/2023, công ty Fuji xuất hóa đơn dịch vụ trang in cho doanh nghiệp em. Nhưng theo lý do setup tính tiền: Đơn giá x (chỉ số ngày 15 tháng sau- chỉ số ngày 15 tháng trước) . xuất hóa đơn ngày 16 mỗi tháng.
Hóa đơn tháng 07 (tính từ 15/6 đến 15/07) xuất ngày 16/07/2023 vẫn để thuế suất 10%. Họ nói hóa đơn không thể tách 2 2 phần theo 2 mức thuê được, do máy setup từ đầu.
Hỏi: Hóa đơn này có được tính hợp lệ ghi nhận chi phí không ạ?
Tiền VAT này bên em có được hoàn thuế VAT ko? do bên em là công ty xuất khẩu?
Xin cảm ơn ạ!
Hóa đơn tháng 07 (tính từ 15/6 đến 15/07) xuất ngày 16/07/2023 vẫn để thuế suất 10%. Họ nói hóa đơn không thể tách 2 2 phần theo 2 mức thuê được, do máy setup từ đầu.
Hỏi: Hóa đơn này có được tính hợp lệ ghi nhận chi phí không ạ?
Tiền VAT này bên em có được hoàn thuế VAT ko? do bên em là công ty xuất khẩu?
Xin cảm ơn ạ!