A/C cho em hỏi tháng 8 công ty e xuất hàng cho khách, tháng 9 khách trả lại toàn bộ hàng để sửa lại thì KH xuất hóa đơn trả hàng. Vậy khi kê khai thuế quý 3 thì mục DT và VAT đầu ra e chỉ cần bù trừ với HĐ KH xuất trả lại là về 0 thôi đúng ko ạ. ( chứng từ thì kẹp HĐ trả lại hàng với Hóa đơn bán ra để lưu lại sau giải trình). Em cảm ơn ạ!