- Tham gia
- 13/7/22
- Bài viết
- 115
- Thích
- 22
Em nhờ các tiền bối giúp em vấn đề này với ạ
Bên em có bán hàng cho 1 công ty nước ngoài A. Do không thể mở tờ khai được nên bên em xuất hóa đơn VAT 10%. Công ty nước ngoài A chỉ định giao hàng cho công ty B (là doanh nghiệp trong nước).
Vậy anh/chị cho em hỏi. Bên em xuất hóa đơn như thế này có được không ạ Và bên em có phải chịu thuế nhà thầu không ạ
Người mua hàng: công ty A
Đơn vị mua hàng: Công ty B
Địa chỉ: Công ty B
Mã số thuế: Để trống
( Đồng tiền xuất hóa đơn là USD)
Bên em có bán hàng cho 1 công ty nước ngoài A. Do không thể mở tờ khai được nên bên em xuất hóa đơn VAT 10%. Công ty nước ngoài A chỉ định giao hàng cho công ty B (là doanh nghiệp trong nước).
Vậy anh/chị cho em hỏi. Bên em xuất hóa đơn như thế này có được không ạ Và bên em có phải chịu thuế nhà thầu không ạ
Người mua hàng: công ty A
Đơn vị mua hàng: Công ty B
Địa chỉ: Công ty B
Mã số thuế: Để trống
( Đồng tiền xuất hóa đơn là USD)
Sửa lần cuối: