Dạ em nhờ tư vấn giùm em trường hợp này với ạ
Công ty em sử dụng dịch vụ, NCC đã xuất hóa đơn 100% dịch vụ trong năm 2020 với 2 tờ hóa đơn ( mỗi tờ 50% ), tuy nhiên do dịch vụ không hoàn thành đến 22/6/ 2022 nhà cung cấp xuất 1 cái hóa đơn điều chỉnh giảm với nội dung ghi giảm và số tiền ghi trên hóa đơn này là ghi số dương. Nay 2023 Nhà cung cấp quyết toán thuế và đã hủy bỏ hóa đơn của ngày 22/6/2022 này và xuất lại cho bên em 1 tờ hóa đơn khác với số tiền ghi âm. Vậy cho em hỏi trong trường hợp này bên em sẽ phải hạch toán và kê khai tờ hóa đơn này như thế nào??
Công ty em sử dụng dịch vụ, NCC đã xuất hóa đơn 100% dịch vụ trong năm 2020 với 2 tờ hóa đơn ( mỗi tờ 50% ), tuy nhiên do dịch vụ không hoàn thành đến 22/6/ 2022 nhà cung cấp xuất 1 cái hóa đơn điều chỉnh giảm với nội dung ghi giảm và số tiền ghi trên hóa đơn này là ghi số dương. Nay 2023 Nhà cung cấp quyết toán thuế và đã hủy bỏ hóa đơn của ngày 22/6/2022 này và xuất lại cho bên em 1 tờ hóa đơn khác với số tiền ghi âm. Vậy cho em hỏi trong trường hợp này bên em sẽ phải hạch toán và kê khai tờ hóa đơn này như thế nào??