- Tham gia
- 26/6/23
- Bài viết
- 10
- Thích
- 0
Em chào các anh/chị
Em có thắc mắc như sau, mong anh chị hướng dẫn
Công ty em là công ty hoạt động theo hình thức xã hội hóa. Hiện tại có 2 vấn đề như sau;
1 - Các khoản tiền nhận tài trợ (tài trợ về chi phí đi lại, công tác phí đi nước ngoài, ... cho các vận động viên theo bảng quy định của Nhà Nước) hiện tại em không xuất hóa đơn khi tiền về tài khoản mà đang hạch toán qua 3388, thì có đúng không ạ.
Các hóa đơn đầu vào cho khoản chi phí này đều hạch toán vào chi phí của DN.
2 - Các khoản chi phí thuê khách sạn, đi lại khi đi công tác nước ngoài không có hóa đơn thì cần có những gì để đủ điều kiện hạch toán vào chi phí của DN
Ngoài ra có 1 số khoản chi phí khách sạn giá trị lớn đều có hợp đồng và invoice và thanh toán qua ngân hàng thì có cần kê khai thuế không hay hạch toán thẳng vào chi phí của DN.
Em cảm ơn ạ.
Em có thắc mắc như sau, mong anh chị hướng dẫn
Công ty em là công ty hoạt động theo hình thức xã hội hóa. Hiện tại có 2 vấn đề như sau;
1 - Các khoản tiền nhận tài trợ (tài trợ về chi phí đi lại, công tác phí đi nước ngoài, ... cho các vận động viên theo bảng quy định của Nhà Nước) hiện tại em không xuất hóa đơn khi tiền về tài khoản mà đang hạch toán qua 3388, thì có đúng không ạ.
Các hóa đơn đầu vào cho khoản chi phí này đều hạch toán vào chi phí của DN.
2 - Các khoản chi phí thuê khách sạn, đi lại khi đi công tác nước ngoài không có hóa đơn thì cần có những gì để đủ điều kiện hạch toán vào chi phí của DN
Ngoài ra có 1 số khoản chi phí khách sạn giá trị lớn đều có hợp đồng và invoice và thanh toán qua ngân hàng thì có cần kê khai thuế không hay hạch toán thẳng vào chi phí của DN.
Em cảm ơn ạ.