Chào anh chị,
Em là hộ kinh doanh, trước đây khai theo phương pháp kê khai, cuối tháng 10 có cán bộ đến thu thuế khoán mới biết HKD mình chính thức chuyển sang lại thuế khoán, (khoản tầm cuối tháng 9, đầu tháng 10 có ký giấy tờ chuyển lại thuế khoán nhưng không biết chính thức chuyển sang thuế khoán từ khi nào), đầu tháng 10 sếp không biết nên sếp xuất hóa đơn điện tử như cũ trên hệ thống, giờ em thắc mắc quý 4 này vẫn khai thuế theo phương pháp kê khai như cũ hay phải như thế nào? Cuối tháng 12 có phát sinh doanh thu bên em đã làm hồ sơ xuất theo từng lần phát sinh, vậy tờ khai 01/CNKD quý 4 này có kê khai những hóa đơn đầu vào - đầu ra cho doanh thu từng lần phát sinh đã nộp hồ sơ và nộp thuế nữa hay không? Em hỏi trước các anh chị xem có gặp trường hợp này bao giờ chưa ạ? Em cảm ơn
Em là hộ kinh doanh, trước đây khai theo phương pháp kê khai, cuối tháng 10 có cán bộ đến thu thuế khoán mới biết HKD mình chính thức chuyển sang lại thuế khoán, (khoản tầm cuối tháng 9, đầu tháng 10 có ký giấy tờ chuyển lại thuế khoán nhưng không biết chính thức chuyển sang thuế khoán từ khi nào), đầu tháng 10 sếp không biết nên sếp xuất hóa đơn điện tử như cũ trên hệ thống, giờ em thắc mắc quý 4 này vẫn khai thuế theo phương pháp kê khai như cũ hay phải như thế nào? Cuối tháng 12 có phát sinh doanh thu bên em đã làm hồ sơ xuất theo từng lần phát sinh, vậy tờ khai 01/CNKD quý 4 này có kê khai những hóa đơn đầu vào - đầu ra cho doanh thu từng lần phát sinh đã nộp hồ sơ và nộp thuế nữa hay không? Em hỏi trước các anh chị xem có gặp trường hợp này bao giờ chưa ạ? Em cảm ơn